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bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度部门决算及三公经费决算公开说明

2019-09-18 20:06编辑:admin人气:


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  二、bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

  1.主要任务是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体.履行“代表、服务、管理”职能,促进残疾人事业的发展。

  2.开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、使用指导、适应性改造等服务,配合有关部门开展残疾人辅助器具的质量监督。

  本单位(部门)内设1个科室,下属1个单位。从预算单位构成看,bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会部门决算包括:本级决算和所属残疾人辅助器具服务中心决算。

  三、bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明(一)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度收支决算总计337.65万元,与2017年相比,减少27.61万元,降低7.56%。变动的主要原因是:2018年度一般公共预算财政拨款支出降低。(二)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计232.25万元,其中:财政拨款收入227.15万元,占97.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.11万元,占2.2%。

  本年支出合计249.64万元,其中:基本支出238.04万元,占95.35%;项目支出11.6万元,占4.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度财政拨款收入决算总计332.54万元。与2017年相比,减少32.72万元,降低8.96%。变动的主要原因是:一般公共预算财政拨款降低。

  (五)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出232.94万元,占本年支出合计的93.31%。黑色契约与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.13万元,降低6.48%。变动的主要原因是:降低“三公”经费开支。

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.19万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出233.93万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;其他支出11.6万元。

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为232.25万元,支出决算为249.64万元,黑色契约完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:残疾人社会保障和就业支出增加。

  (六)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出232.94万元,其中:人员经费200.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.59万元,比上年减少0.22万元,降低7.9%,减少原因是:降低“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,占88.19%,比上年增加0.91万元,增长45.42%,增加原因是:开展残疾人创业就业排查及调研工作力度加大、下乡开展工作次数增加;公务接待费支出0.31万元,占11.81%,比上年减少1.13万元,降低37.69%,减少原因是:减少接待次数。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.29万元。主要用于:残疾人创业就业调查、残疾人扶贫、残疾人无障碍改造、残疾人康复、残疾人办证等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费0.31万元。具体是:省州残联到我县开展督查、检查及调研、广州残联到我县开展扶贫。

  国内公务接待支出0.31万元,主要是:省州残联到我县开展督查、检查及调研、广州残联到我县开展扶贫。bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年国内公务接待15批次,150人次。

  bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入32.2万元,本年支出11.6万元。具体支出情况如下:

  社会保障和就业支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;商业服务业等支出0万元;其他支出11.6万元。

  2018年bte365贴吧_bte365合法吗_bte365官网亚洲版省黔南州长顺县残疾人联合会机关运行经费支出32.89万元,比2017年减少50.51万元,降低60.56%,变动的主要原因是:减少办公设置的配置。

  2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:残疾人创业就业调查、残疾人扶贫、残疾人无障碍改造、残疾人康复、残疾人办证);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (1)一是严格控制“三公“经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益;二是预算经费主要是按照州残联2018年工作安排,对全县残疾人项目进行数据统计,分析报告。确实维护残疾人合法权益,努力营造良好的助残氛围,黑色契约加快推进残疾人事业科学发展,实现残疾人平等、参与、共享、补齐全面实现小康社会中的短板。2018年上级专项经费目标内容:开展残疾人基本康复、农村实用技术培训、“阳光家园计划“、残疾人无障碍改造、残疾人燃油补贴、残疾人危房改造、残疾人创业就业扶持。落实了残疾人事业政策要求,保障残疾人基本生活、就业、康复服务、托养服务等需求,促进残疾人事业发展。

  各项专项资金绩效明确项目绩效指标科学、合理。补助人数、标准及对象的精准完成情况较好。真正让残疾人得到实惠、满足残疾人基本需求、帮助残疾人增强信心,提升了参与社会生活的能力。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、黑色契约“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(来源:未知)

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